Золотой сайт    
 
 

Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления

В целях реализации распоряжения Правительства Челябинской области от 24.06.2015 г. №334-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 20.05.2014 г №271-рп»

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1.                           Утвердить прилагаемые изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденный постановлением администрации Кыштымского городского округа от 29.05.2013 №1542 «Об утверждении плана мероприятий  «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».

2.                           Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кыштымского городского округа в сети Интернет.

3.                           Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Саланчук Е.Ю.

 

 

 

Исполняющий обязанности

Главы Кыштымского городского округа                                      П.Г.Мошкин



 

                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  Администрации

 Кыштымского городского округа

от  «___»___________ г. № _____

 

Изменения, которые вносятся в План мероприятий («дорожную карту»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение

эффективности образования и науки».

 

          1          В разделе I Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (далее именуется – «дорожная карта»):

1)    подраздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Наименование показателя

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1.    

Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет (не включая 7 лет)

человек

2249

3038

3106

3149

3207

3261

3273

2.    

Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций

человек

2502

2552

2580

2640

2640

2640

2640

3.    

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

процентов

100

100

100

99,7

99,5

98,9

98,9

4.    

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования

 

 

 

100

100

100

100

100

5.    

Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)                количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет, в том числе:

количество мест

60

50

28

60

0

0

0

 

высокозатратных мест (строительство, пристрои, реконструкция, приобретение)

количество мест

0

0

0

0

0

0

0

 

за счет развития негосударственного сектора

количество мест

0

0

0

0

0

0

0

 

иные формы создания мест

количество мест

60

50

28

60

0

0

0

 

2)                численность работников дошкольных образовательных организаций, всего,

в том числе педагогических работников (без внешних совместителей)

человек

745

 

 

 

 

775

773

775

775

775

775

282

309

303

306

306

306

306

 

3)                численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника

человек

8,87

8,25

 

8,51

8,62

8,62

8,62

8,62

 

6.    

Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая категория

процентов

10,8

11,8

15,2

15,4

15,4

15,4

15,4

7.    

Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций

процентов

62,1

60,1

60,8

60,0

60,0

60,0

60,0

8.

Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общем числе педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций.

процентов

24,1

21,7

53,3

13,0

21,7

45,0

33,0

 

2)    в подразделе 4:

в пункте 1:

в графе «Сроки реализации» цифры «2018» заменить цифрами «2025»;

графу «Показатели» изложить в следующей редакции «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»;

в пункте 2:

в графе «Сроки реализации» цифры «2018» заменить цифрами «2025»;

графу «Показатели» изложить в следующей редакции «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»;

в пункте 3:

в графе «Сроки реализации» цифры «2018» заменить цифрами «2025»;

графу «Показатели» изложить в следующей редакции «Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования»;

пункт 4 исключить;

в пункте 5:

графу «Показатели» изложить в следующей редакции «Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования»;

в пункте 6:

в графе «Сроки реализации» цифры «2018» заменить цифрами «2025»;

в пункте 8:

в графе «Сроки реализации» цифры «2018» заменить цифрами «2025»;

в пункте 10

в графе «Сроки реализации» цифры «2018» и «2017» заменить цифрами «2025».

3)      в подразделе 5:

в пункте 2:

в графе «2014 год» цифры «5» заменить цифрами «100»;

в графе «2015 год» цифры «30» заменить цифрами «100»;

в графе «2016 год» цифры «60» заменить цифрами «100»;

в пункте 4:

в графе «2015 год» цифры «80» заменить цифрами «100»;

в графе «2016 год» цифры «80» заменить цифрами «100»;

в графе «2017 год» цифры «80» заменить цифрами «100»;

в графе «2018 год» цифры «80» заменить цифрами «100».

2            В разделе II «дорожной карты»

1)подраздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Основные количественные характеристики системы общего образования

№ п/п

Наименование показателей

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1.

Численность детей и молодежи 7-17 лет

тыс. человек

4,233

4,315

4,322

4,395

4,594

4,668

4,771

2.

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях

тыс. человек

4,048

4,009

4,016

4,285

4,290

4,310

4,340

3.

Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1-8 классов)

человек

процентов

1150

28

1520

37

2092

52

2634

61,5

3174

73

3670

85

4000

92

2)в подразделе 4:

в пункте 1:

в графе «Сроки реализации» цифры «2014» заменить цифрами «2018»;

пункт 9 дополнить:

№ п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Сроки реализации

Показатели

9.1.

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала , исходя из предельной доли расходов на оплату труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов

Управление по делам образования,

муниципальные общеобразовательные организации Кыштымского  городского  округа (далее - общеобразовательные организации)

2013 – 2025 годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области

9.2.

Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников общеобразовательных организаций, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений.

3)в подразделе 5:

в пункте 3:

в графе «2015 год» цифры «25» заменить цифрами «75»;

в графе «2016 год» цифры «66» заменить цифрами «100».

3            В разделе III «дорожной карты»

1)в подразделе 4

пункт 2 в графе «Мероприятия» изложить в следующей редакции: «Обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования при реализации дополнительных образовательных программ»;

пункт 3:

в графе «Мероприятия» изложить в следующей редакции: «Реализация муниципальной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кыштымского городского округа в каникулярное время на 2014 – 2016 годы», утвержденная Постановлением администрации Кыштымского городского округа от 24.02.2014 г №438 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кыштымского городского округа в каникулярное время на 2014 – 2016 годы»;

дополнить пунктом 3.1.

№ п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Сроки реализации

Показатели

3.1.

Предоставление субсидий на иные цели организациям на организацию отдыха детей в каникулярное время

Управление по делам образования

2014–2016 годы

Сохранение доли детей, охваченных программами летнего отдыха в общем количестве детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет не менее 60 процентов.

пункт 11:

в графе «Мероприятия» изложить в следующей редакции: «Внесение изменений в муниципальную целевую программу «Программа развития образования Кыштымского городского округа» раздела по поддержке одаренных и перспективных детей Кыштымского городского округа»;

в графе «Сроки реализации» слова «2014» заменить словами «2016»;

пункт 16 в графе «Мероприятия» изложить в следующей редакции «Внедрение механизмов эффективного контракта в муниципальных организациях дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации»

4            В Приложении 1 «дорожной карты»

1) Перечень показателей Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в части обеспечения доступности дошкольного образования изложить в следующей редакции

 

Наименование показателя

Единица измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1.                    

Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет (не включая 7 лет)

человек

3106

3149

3207

3261

3273

2.    

Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций

человек

2580

2640

2640

2640

2640

3.    

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

процентов

100

99,7

99,5

98,9

98,9

4.    

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования

 

 

 

 

 

 

5.    

Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно):

 

 

 

 

 

 

 

1)                количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет, в том числе:

количество мест

28

60

0

0

0

 

высоко затратных мест (строительство, пристрой, реконструкция, приобретение)

количество мест

0

0

0

0

0

 

за счет развития негосударственного сектора

количество мест

0

0

0

0

0

 

иные формы создания мест

количество мест

28

60

0

0

0

 

2)                численность работников дошкольных образовательных организаций, всего,

в том числе педагогических работников (без внешних совместителей)

человек

773

775

775

775

775

303

306

306

306

306

 

3)                численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника

человек

8,5

8,6

8,6

8,6

8,6

6.    

Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая категория

процентов

15,2

15,4

15,4

15,4

15,4

7.    

Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций

процентов

60,8

60,0

60,0

60,0

60,0

8.

Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общем числе педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций.

процентов

53,3

13,0

21,7

45,0

33,0

 

3)    Перечень показателей Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в части обеспечения доступности школьного образования в пункте 5:

в графе «№ п/п» слова «5.» заменить словами «3.»;

в графе «2015 год» цифры «25» заменить цифрами «75»;

в графе «2016 год» цифры «66» заменить цифрами «100».

 

5         В Приложении 2 «дорожной карты» таблицу «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной «дорожной карты» в дошкольном образовании, тыс. руб.» заменить:

Наименование мероприятий

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Муниципальный

бюджет

Дополнительная потребность

Муниципальный

бюджет

Дополнительная потребность

Муниципальный

бюджет

Дополнительная потребность

Потребность

Потребность

Потребность

1. Реализация программ (проектов) развития дошкольного образования:

мониторинг и оценки эффективности реализации  программ (проектов) развития дошкольного образования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования:

подготовка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции  зданий дошкольных образовательных организаций, повторное применение проектов

строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций

возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций

иные формы создания мест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5400,0

 

 

 

3.Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения:

мониторинг и анализ предписаний надзорных органов;

подготовка предложений по минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления

 

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

1000,0

 

1000,0

 

1000,0

4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Внедрение федеральных                              государственных образовательных  стандартов дошкольного образования:

Закуп новых (актуализированных) образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

100,0

 

 

100,0

6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:

опережающая подготовка педагогических работников;

повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования

 

 

 

 

 

 

 

220,0

 

285,0

 

305,0

7.Внедрение системы оценки качества дошкольного образования:

разработка  показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования:

апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании

планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

 

 

 

84415,60

 

 

 

 

71409,2

 

 

 

12168,5

 

 

 

70412,5

 

 

 

 

13122,7

 

 

 

 

83535,2

 

 

 

 

83535,2

 

 

 

 

83535,2

 

9. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования:

Разработка  показателей по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки)

проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта:

информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)

мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

84415,6

0

71409,2

12168,5

71012,5

19522,7

84855,2

84920,2

84920,2




6.           «Дорожную карту» дополнить Приложением 3

Расчет потребности в дополнительных средствах на реализацию Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 « О мероприятиях по реализации государственной муниципальной политики»

Год

Показатели расчета

Номер строки

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций

Педагогические работники общеобразовательных организаций

Педагогические работники организаций дополнительного образования

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактические размеры заработной платы в Кыштымском городском округе (прогноз) (руб.)

2

18098,71

28859,08

19502,68

Физические лица (единица)

3

270

328

73

Показатели эффективности, реализации планов мероприятий (процент)

4

100

100

85

Размер среднемесячной заработной платы на 2014 год, расчитаный исходя из показателей эффективности, реализации планов мероприятий (руб.)

5

20304

28859,08

22577,01

Размер среднемесячной заработной платы на 2015 год, расчитаный исходя из показателей эффективности, реализации планов мероприятий (руб.)

6

20811

29580,56

23988,07

Досчет до года за счет повышения заработной платы в 2014 году (тыс. руб.) ((строка5-строка2)*строку3*строку9*строку10/1000)

7

9302,971759

0

3506,43323

Объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2015 году (с начислениями в расчете на первый месяц) (тыс. руб.) (строка 11/12 месяцев)

8

178,23078

308,1123629

134,1156088

Размер начислений на фонд оплаты труда (процент)

9

1,302

1,302

1,302

Количество месяцев повышения заработной платы

10

12

12

12

Объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2015 году (тыс. руб.) ((строка6-строка5)*строка3*строка9*строка10/1000)

11

2138,76936

3697,348355

1609,387305

Всего объем средства повышение заработной платы в 2015 году (с начислениями) (млн. руб.) ((строка7+строка11)/1000

12

11,44174112

3,697348355

5,115

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические лица (единица)

13

270

328

73

Показатели эффективности, реализации планов мероприятий (процент)

14

100

100

90

Размер среднемесячной заработной платы, расчитаный исходи из показателей эффективности, реализации планов мероприятий (руб.)

15

20811

29580,56

25399,14

Досчет до года за счет повышения заработной платы в 2015 году (тыс. руб.) ((строка6-строка2)*строку13*строку9*строку10/1000)

16

11441,74112

3697,348355

5115,82

Объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2016 году (с начислениями в расчете на первый месяц) (тыс. руб.) (строка 18/12 месяцев)

17

0

0

134,116

Объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2016 году (тыс. руб.) ((строка 15-строка6)*строка13*строка9*строка10/1000)

18

0

0

1609,398

Всего объем средства повышение заработной платы в 2016году (с начислениями) (млн. руб.) ((строка16+строка18)/1000

19

11,44174112

3,697348355

6,7252

 

20

 

 

 

2017

Физические лица (единица)

21

270

328

73

Показатели эффективности, реализации планов мероприятий (процент)

22

100

100

95

Размер среднемесячной заработной платы, расчитаный исходи из показателей эффективности, реализации планов мероприятий (руб.)

23

20811

29580,56

26810,21

Досчет до года за счет повышения заработной платы в 2015 году (тыс. руб.) ((строка6-строка2)*строку21*строку9*строку10/1000)

24

11441,74112

3697,348355

5115,82

Объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2017 году (с начислениями в расчете на первый месяц) (тыс. руб.) (строка 26/12 месяцев)

25

0

0

268,233

Объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2017 году (тыс. руб.) ((строка 23-строка6)*строка21*строка9*строка10/1000)

26

0

0

3218,797

Всего объем средства повышение заработной платы в 2017году (с начислениями) (млн. руб.) ((строка24+строка26)/1000

27

11,44174112

3,697348355

8,334

 

28

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические лица (единица)

29

270

328

73

Показатели эффективности, реализации планов мероприятий (процент)

30

100

100

100

Размер среднемесячной заработной платы, расчитаный исходи из показателей эффективности, реализации планов мероприятий (руб.)

31

20811

29580,56

28221,27

Досчет до года за счет повышения заработной платы в 2015 году (тыс. руб.) ((строка6-строка2)*строку29*строку9*строку10/1000)

32

11441,74112

3697,348355

5115,82

Объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2018 году (с начислениями в расчете на первый месяц) (тыс. руб.) (строка 34/12 месяцев)

33

0

0

402,348

Объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2018 году (тыс. руб.) ((строка 31-строка6)*строка29*строка9*строка10/1000)

34

0

0

4828,184

Всего объем средства повышение заработной платы в 2018году (с начислениями) (млн. руб.) ((строка32+строка34)/1000

35

11,44174112

3,697348355

9,944005

 

36

 

 

 

 

Заместитель Главы Кыштымского городского округа

по социальной сфере                                                                                                                                         Е.Ю. Саланчук

 


Возврат к списку